Con este modelo declararemos e ingresaremos trimestralmente las cuotas repercutidas de IVA en régimen de ventanilla única aplicable a las ventas que realicemos a distancia si estamos acogidos a dicho régimen. Dado que estas cuotas se repercuten al tipo vigente en el país de destino, deberemos indicar en la configuración de aplicación, pestaña IVA, los países y los impuestos por países, señalaremos además la cuenta de mayor en la que se irán registrando las cuotas repercutidas en cada venta realizada a cada país:
Asimismo, en la cuenta de cliente habremos de señalar su país y el régimen de venta a distancia que se le aplicará:
En función de esos datos, al realizar el asiento contable con la venta a ese cliente el sistema ya nos va a abrir en el libro registro de facturas marcando en la casilla de modalidad de IVA que la misma ya constituye una venta a distancia, solo habrá que seleccionar el tipo de IVA a aplicar y en función del mismo se registraré en la cuenta de mayor asignada al mismo desde la configuración.
Para generar el modelo 369 los pasos a seguir son los mismos que para los demás modelos: en primer lugar, agregamos el modelo, seleccionamos período y nombre y pulsamos calcular. El sistema rellenará automáticamente las casillas de bases y cuotas de IVA devengadas por país:
Una vez calculado el modelo podremos generar un fichero para su presentación. Para generar el modelo 369 los pasos a seguir son los mismos que para los demás modelos: en primer lugar, agregamos el modelo, seleccionamos período y nombre y pulsamos calcular. El sistema rellenará automáticamente las casillas de bases y cuotas de IVA devengadas por país:
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