Al igual que el 347, el modelo 349 es otro tipo de declaración recapitulativa, en este caso, de operaciones intracomunitarias realizadas con clientes y proveedores de la UE, en cada período, (mensual o trimestral dependiendo del tipo de empresa).
Para su confección, tendremos que dar de alta el fichero y seleccionar fecha y período, asignar un nombre y después pulsar el botón calcular. El modelo se rellenará automáticamente a partir de los datos del registro de IVA, relativos a este tipo de operaciones. En el botón informe podremos sacar información del total por declarado y el tipo de operación, y en la subopción del botón de cálculo podremos sacar un informe del cálculo de datos, que nos mostrará para cada operador el detalle de operaciones que integran el importe a declarar:
En la pestaña de RESUMEN podremos visualizar/editar los datos generales de la declaración. La pestaña OPERACIONES nos mostrará el detalle de los importes declarados por operador. En la pestaña de RECTIFICACIONES se mostrarán las operaciones de rectificación realizadas en el período, mostrará el importe declarado anteriormente y el importe resultante de la rectificación, para cada operación rectificada.
Tras pulsar el botón declaración accederemos al área personal (se precisa certificado digital), para poder realizar la importación del fichero generado (guardado en C:\AEAT...), y la presentación en AEAT. (con el icono del disco podremos generar un fichero sin verificación, para poder enviarlo a la asesoría si es ella quien lo presenta por nosotros).
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