Este proceso genera las facturas a partir de los albaranes de clientes introducidos. El proceso se encarga de agrupar los albaranes que sean del mismo cliente y que tengan la misma forma de pago. Otras condiciones para que agrupe los albaranes de un mismo cliente son que tenga el mismo porcentaje de descuento en la cabecera, así como el mismo descuento por pronto pago y que tengan el mismo porcentaje de IVA para los portes y gastos varios.
Para realizar la facturación deberá indicar la serie de las facturas a generar (si es que tienen) y la fecha de la factura. Además podrá restringir por albarán, fecha, agente, cliente..., permitiéndole así un gran abanico de posibilidades a la hora de seleccionar el tipo de facturación a realizar. Agruparemos si queremos los albaranes que posean el mismo valor para un dato adicional (agrupar por dato adicional), es decir si por ejemplo tenemos un dato adicional que es la obra podremos facturar todos los albaranes de una misma obra o realizar rupturas por el tipo de dirección del albarán.
Otras restricciones que podremos utilizar será el filtrar por datos adicionales.
Dispone de una opción para seleccionar el modelo del formato de albaranes a emitir, indicando por defecto el formato establecido como standard.
Una vez rellenados los campos deseados podrá pulsar el botón LISTA DE ALBARANES para que muestre los distintos albaranes que cumple con las restricciones indicadas previamente.
En este apartado podemos MARCAR TODOS, DESMARCAR o ACTUALIZAR LISTA. En Marcar o Desmarcar, indicamos que albaranes deseamos marcar, para facturar. La opción Actualizar Lista, se utiliza por si hemos variado el criterio de restricciones.
Una vez indicado aquellos albaranes que deseamos facturar, debemos indicar a que número y serie de factura van a pertenecer.
En la opción PREVISUALIZAR, nos permite ver como quedarían los albaranes que hemos seleccionado, convertidos en facturas. En FACTURAR, comenzaría el proceso de facturación. Una vez facturados los albaranes, nos visualizara un informe de los albaranes que han pasado a factura, así como las facturas correspondientes a dichos albaranes.
Las facturas realizadas a través de este proceso no se podrán modificar al venir de albaranes. Para modificarlas tendremos que desemitir la factura y modificar los albaranes para volver a facturarlos.
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